2006年高级审计师《审计案例分析》考试真题 - 77365bet体育在线投注
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2006年高级审计师《审计案例分析》考试真题
2012-11-21 12:46:00 学易网 【大】【中】【小】 打印

2006年 第二题:

  (一)请分别对上述“资料1—3”所反映的情况进行分析,指出其中存在的问题。
  (二)请针对“资料4”的情况,指出相关内部控制存在的缺陷。
  (三)请针对“资料5”中A大学对B公司违规借款业务,提出下一步拟实施的审计程序。
  (四)请针对A大学存在的问题,提出审计建议。

【 《审计技术方法》 第三章 内部控制测评 ,《审计理论研究》 第四章 审计运行理论】

2006年 第三题:

  (一)请针对甲公司财务部检查组发现的问题,分析该公司内部控制方面的缺陷,并说明理由。
  (二)请从内部控制角度,指出甲公司董事会所作决定的不当之处,并说明理由。
  (三)请针对审计中的“情况一”,分析甲公司2005年流动负债项目可能存在的问题。
  (四)请针对审计中的“情况二”,分析甲公司2005年度主营业务收入的总体合理性,并简要说明理由。
  (五)请针对审计中的“情况三”,指出审计人员应如何依据这些信息确定对甲公司2005年度利润审计的重点内容。

【《审计技术方法》 第三章 内部控制测评 ,《审计理论研究》 第四章 审计运行理论】

2006年 第四题:

  (一)请根据上述资料,采用分析性复核方法,指出M公司会计报表及相关附注中,可能存在问题需要重点审查的项目,并说明理由。
  (二)请提出对M公司资产负债表中应付账款项目进行实质性测试的主要审计程序。

【《审计技术方法》 第五章 分析性复核,《审计理论研究》 第四章 审计运行理论 】

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张京

主讲科目:
副教授,硕士生导师,注册会计师、注册税务师、资产评估师
授课特点:
中国人民大学管理学硕士,副教授,硕士生导师,注册会计师、注册税务师、资...
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